|
|
|
邮政储蓄银行内部审计体制研究 |
|
论文目录 |
|
摘要 | 第1-10页 | ABSTRACT | 第10-12页 | 第一章 导论 | 第12-16页 | ·研究背景及意义 | 第12-13页 | ·研究内容及研究方法 | 第13-16页 | ·研究方法概述 | 第13页 | ·研究内容 | 第13-14页 | ·研究思路 | 第14-16页 | 第二章 内部审计基本理论阐述 | 第16-22页 | ·内部审计的定义 | 第16页 | ·内部审计的发展 | 第16-18页 | ·企业内部审计的职能 | 第18-19页 | ·内部审计与外部审计的关系 | 第19-22页 | 第三章 国内外商业银行内部审计的规范及其经验借鉴 | 第22-29页 | ·国外关于商业银行内部审计的相关规范 | 第22-24页 | ·国内关于商业银行内部审计的相关规范 | 第24-25页 | ·国外银行业内部审计的先进经验 | 第25-29页 | 第四章 完善邮储银行内部审计对策及研究 | 第29-38页 | ·邮储银行内部审计设立的框架 | 第29页 | ·邮政储蓄银行的现状及存在的问题 | 第29-32页 | ·目前邮储银行内部审计风险存在形式 | 第32-33页 | ·应对邮储银行内部审计问题的对策、建议 | 第33-38页 | ·加强宣传,提高行内对内部审计的认识 | 第33页 | ·建立健全以风险和控制为导向的内部审计模式 | 第33-34页 | ·注重内部审计人员的聘用和培养,增强内部审计人员综合素质 | 第34页 | ·改进审计手段方法,大力开展非现场审计 | 第34-35页 | ·规范审计证据搜集,提高审计证据质量 | 第35页 | ·建立合理有效的业绩评价体系 | 第35-36页 | ·重视后续审计,监督内部审计结果落实 | 第36-38页 | 第五章 构建适合邮储内部审计评价的指标体系 | 第38-47页 | ·一个适合邮政储蓄银行的内控评价体系的构建 | 第38-44页 | ·内部控制体系的评价目的 | 第38页 | ·内控体系评价的原则 | 第38-39页 | ·评价内容 | 第39-40页 | ·评价的方式方法 | 第40-41页 | ·评价抽样原则 | 第41-42页 | ·评价计分方法 | 第42-44页 | ·该评价方案在某市内审评价中的应用 | 第44-45页 | ·加强内控和风险防范的建议 | 第45-47页 | 第六章 结论 | 第47-49页 | 致谢 | 第49-50页 | 参考文献 | 第50-52页 | 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第52-53页 | 学位论文评阅及答辩情况表 | 第53页 |
|
|
|
|
论文编号BS1847217,这篇论文共53页 会员购买按0.35元/页下载,共需支付18.55元。 直接购买按0.5元/页下载,共需要支付26.5元 。 |
|
|
我还不是会员,注册会员!
会员下载更优惠!充值送钱! |
我只需要这篇,无需注册!
直接网上支付,方便快捷! |
|
|
|
版权申明:本目录由www.jylw.com网站制作,本站并未收录原文,如果您是作者,需要删除本篇论文目录请通过QQ或其它联系方式告知我们,我们承诺24小时内删除。 |
|
|