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浅议内部审计与注册会计师审计的合作

经全国人大修订通过的审计论文 免费毕业论文《中华人民共和国会计法》(下称《会计法》)明确提出要建立企业内部监督、社会监督和国家监督三位一体的审计论文 免费毕业论文会计监督体系,这对于规范会计行为,保证会计信息资料的真实、完整,提高经济效益,维护社会主义市场经济秩序都将起到积极的作用。内部会计监督机制是企业为了保护资产的安全,保证其经营活动符合国家法律法规,提高经营管理效率,控制风险等目的而在企业内部建立的一整套的纪律措施与方式,包括企业负责人和财务、会计、审计诸方面分工明确、相互制衡的机制。而外部会计监督机制是独立的专门机构和人员接受委托或根据授权,依据独立审计准则、独立审计具体准则和执行规范指南,对国家行政、事业单位和企业单位及其它经济组织的会计报表和其他信息资料所反映的经济活动进行审查并发表审计意见,担当起社会“经济卫士”的角色,对被审企业而言,是一种单向的监督、制衡机制。因此,内部审计与外部审计相互交叉的职责在于:如何正确评价会计信息的可靠性与完整性;如何评价企业遵循法律法规的情况,以及是否影响了财务报告,并作如实披露;核实资产的实有情况;如何评价影响财务报告的内部控制制度。
企业内部审计工作质量的优劣,直接影响到企业的经营管理水平,同时,内部审计师的内审工作也会引起外部注册会计师的关注。原因在于这些内部审计工作可以提供影响财务报表的内部控制制度的合理性、符合性和有效性的审计证据,或者为财务报表审计提供直接的证据,这些证据的真实性,将会大大提高注册会计师执行外部审计的时间和精力。内部审计实务标准和独立审计准则都鼓励内部审计与外部审计在广泛的范围内进行合作与协调。内部审计人员和注册会计师也应在执行审计程序时充分利用对方的审计工作成果来最大限度地提高自身的审计效率与质量。那么,内部审计与外部审计相互之间在哪些方面可以实施有效合作呢?
 
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